Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
OBJ060/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2023 |
1030.21 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie, tepovanie, šampónovanie kobercov, sedacích vakovstoliciek, kresiel |
Detail
|
OBJ061/2023
(Objednávka prijatá)
|
13.07.2023 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA134/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
94.19 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
napojenie TÚV v ZŠK 30 |
Detail
|
ZŠK30/0015/2023/0178
(Nariadenie)
|
10.07.2023 |
0.00 |
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
OFA13/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
77.50 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
V zmysle Zmluvy o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2022 obdobie pránajmu priestorov 1.1.2023-30.6.2023 |
Detail
|
OFA12/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
103.20 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
v zmysle zmluvy o prenájme nebyt priestorov č. 3/2022 za média |
Detail
|
OFA10/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1622.55 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
dodávky vody z odber. miesta, v obdobi 24.3.-26.6.2023 - vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA011/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1982.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie dodávky vody z odberného miesta čísla VS 01-600-210, skutočné náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.4.-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ059/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
183.54 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarsky a natieračsky materiál |
Detail
|
OBJ058/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
1882.08 |
bdComplex, Hraničná 2, 040 17 Košice |
odhlučenie steny |
Detail
|
DFA138/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
15.22 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
službay energetického manažmentu |
Detail
|
DFA137/2023kuDFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJaL pre 2. roč. |
Detail
|
DFA136/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
občerstvenie |
Detail
|
DFA135/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za spracovanie učtovníctva a PaM za 06/23 |
Detail
|
DFA134A/2023ku DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
6800.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
Fa za služby v termíne od 11.6.23-16.06.2023 |
Detail
|
DFA130/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Prevádzkový poriadok 05/2023 |
Detail
|
OBJ057/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
obložené chlebíky, koláče na záverečnú poradu |
Detail
|
OBJ056/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učeb SJ 2. roč - 7ks |
Detail
|
OBJ055/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
15.21 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (letný tábor). |
Detail
|
DFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 2 roč. uč. |
Detail
|
DFA133/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace IV. - VI/2023 |
Detail
|
DFA132/2023 ku DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (sk doména) |
Detail
|
DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30 doména od 13.7.23 -12.7.2024 |
Detail
|
DFA131/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne |
Detail
|