Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
2024127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
95.00 |
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce |
školenie |
Detail
|
2024122
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
7.20 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet |
Detail
|
2024124
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
26.64 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet |
Detail
|
2024125
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
7.00 |
Orange Slovensko, Metodova 8 92108 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2024112
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
504.91 |
ZSE Energetika, Čulenova 6 81000 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2024114
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
3.24 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet |
Detail
|
2024115
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
11.00 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2024116
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
171.98 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné stočné |
Detail
|
2024117
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
47.00 |
Családi Konyvklub s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda |
material |
Detail
|
2024118
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
66.30 |
Eduxe Slovensko, M.C.Sklodowskej 2 85104 Brtislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
2024120
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
67.00 |
Helena Pozsonyiová - HEPO, 138 92591 Kráľová nad váHOM |
kvety a veniec zo SF |
Detail
|
2024121
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
200.00 |
Tomáš Nagy - IT Services, Mierová 1449/69 92401 Galanta |
IT servis |
Detail
|
2024107
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
nájom MŠ |
Detail
|
2024108
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
1255.00 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, mestská časť Ružinov 82104 Bratislava |
plyn |
Detail
|
2024109
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
67.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
zber a odvoz kuch. odpadu |
Detail
|
2024110
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
150.00 |
Ing. Róbert Novák, ul. Nový rad 1383 92582 Tešedíkovo |
administratívne práce - úprava smerníc |
Detail
|
2024111
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
bezp. služby |
Detail
|
2024113
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
66.00 |
SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
BOZP a PO služby |
Detail
|
2024119
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
39.93 |
VESNA, Smolenická 3048/14 85105 Bratislava |
seminár |
Detail
|
2024104
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
296.45 |
MSJ servis,s.r.o., Bratislavská 1053/1 90044 Tomášov |
prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
2024105
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
166.00 |
Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa |
prevoz stravy 4/24 |
Detail
|
2024106
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2024 |
40.00 |
Osobný údaj, Namestie osloboditelov 3/A 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby 5/24 |
Detail
|
2024103
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
49.00 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom |
školenie dňa 30.04.2024 |
Detail
|
2024093
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2024 |
3428.89 |
Vimont s.r.o., č. 337 92591 Kráľová nad Váhom |
Oprava elektroinštalácie telocvične |
Detail
|
2024094
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2024 |
766.65 |
Vimont s.r.o., č. 337 92591 Kráľová nad Váhom |
montáž uzemnenia vo výdajnej školskej jedálni |
Detail
|