Zverejnenie dokumentov subjektu
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa
1. Mája 898/2
92701 Šaľa
cpppapsala-sala.com
IČO: 42121469, DIČ: 2022736727
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
105
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
7.75 |
LIA affari s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
6/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2023 |
7.75 |
Lia affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace potreby |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
2.89 |
O 2 Slovakia s.r.o. |
telefonne poplatky |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
42.00 |
SAWO consulting |
BOZP |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
1496.38 |
DTN group s.r.o. |
nájom a energie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2023 |
100.00 |
Andrej Kočík- AKTech |
IT služby |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
21.43 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
31.16 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
40.80 |
OSOBNY UDAJ.SK |
GDPR |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
40.00 |
T-Com |
telefonne poplatky |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
18.00 |
ISPER s.r.o. |
internet |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
300.00 |
Andrej Kočík- AKTech |
IT služby |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2023 |
23.55 |
LIA affari s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
5/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
23.00 |
Lia Affari s.r.o., č.433 Dlhá nad Váhom |
čistiace potreby |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
177.30 |
Fax Copy |
kancelárske potreby |
Detail
|
4/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2023 |
177.30 |
Fax Copy, Domkárska, Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
10.80 |
Salamon Internet, s.r.o. |
internet |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
2.72 |
O 2 Slovakia s.r.o. |
telefonne poplatky |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
40.00 |
T-Com |
telefonne poplatky |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
1496.38 |
DTN group s.r.o. |
nájom a energie |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
18.00 |
ISPER s.r.o. |
internet |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
40.80 |
OSOBNY UDAJ.SK |
GDPR |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
10.80 |
Salamon Internet, s.r.o. |
internet |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
500.00 |
OPUS VITALIS s.r.o. |
zdravotná služba |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
50.40 |
VEMA Seyfor Slovensko a.s. |
verzia |
Detail
|