Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
20024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
63.25 |
ARDECOM, s.r.o., Fidlíkova 99 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
194.24 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
16.20 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20021
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
304.30 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
486.00 |
Výr. a predaj náb. - P. Hrubovský, Závadka 6 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20018
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
75.77 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20017
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
701.17 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20016
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20015
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
513.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20014
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1192.44 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20013
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20012
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20010
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
212.00 |
Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
20008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20007
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
153.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
23.03 |
Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno |
Položka1 |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1328.99 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
200113
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. |
Detail
|